No puede facturar mercancía con existencia insuficiente.
Los artículos que utilizan el número de pedimento lo deben tener activado en su configuración.
Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Facturas.
Encabezado de la factura
Para añadir una nueva factura, presione el botón Agregar. Seleccione el cliente/deudor (tecla F4 para ver el catálogo) al que desea facturar, elegir una zona de venta y verificar que el tipo de moneda sea el adecuado (si es una moneda extranjera debe capturar el tipo de cambio).
Para cumplir con los requerimientos del SAT debe elegir una opción de uso de CFDI, escoger el método de pago del cliente y escoger una forma de pago (las opciones que se le presentan son los catálogos definidos por el SAT).
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Capturar número de pedimento
Desde la ventana Detalle de factura, presione la tecla F4 y seleccione el artículo del catálogo que desea agregar a la nueva factura. A continuación, debe especificar la cantidad de unidades o piezas del artículo y el precio correspondiente.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar.
Aparecerá la ventana Información aduanera, en esta debe capturar la fecha, cantidad, número de pedimento y nombre de la aduana de los artículos de la factura. Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para guardar los cambios.
Alcances
El número de pedimento de la mercancía importada aparecerá en el documento XML y en la representación impresa de los documentos.